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Datos del Pago
Nro. de Factura
1013
Monto de la Factura
₲ 20.950.000
Nro. de Orden de Pago
689026
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.923.069
IVA
Retención DNCP
₲ 74.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
166/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-29376
Monto Contrato
₲ 251.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.261.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.674.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de UPS´S
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf