Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040255
Monto de la Factura
₲ 14.951.338
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.361.374
IVA
₲ 313.438

Retención DNCP
₲ 56.795
Retención IVA
₲ 94.032
Retención Renta
₲ 439.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-177943
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.156.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.306.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo