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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042049
Monto de la Factura
₲ 12.635.910
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.135.658
IVA
₲ 271.110
Retención DNCP
₲ 47.975
Retención IVA
₲ 81.333
Retención Renta
₲ 370.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-177943
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.156.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.306.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo