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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011521
Monto de la Factura
₲ 20.872.294
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.660.184
IVA
₲ 1.897.481

Retención DNCP
₲ 73.622
Retención IVA
₲ 569.244
Retención Renta
₲ 569.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-174538
Monto Contrato
₲ 500.935.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.676.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.257.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359438
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo