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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011086
Monto de la Factura
₲ 41.744.588
Nro. de Orden de Pago
2188
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.320.368
IVA
₲ 3.794.962

Retención DNCP
₲ 147.244
Retención IVA
₲ 1.138.488
Retención Renta
₲ 1.138.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-174538
Monto Contrato
₲ 500.935.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.676.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.257.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359438
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo