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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
IVA
₲ 518.182

Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185176
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.707.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359454
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema de Transferencia Fiduciaria Electrónica (STF)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo