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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003652
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.475.942
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185176
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.707.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359454
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema de Transferencia Fiduciaria Electrónica (STF)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo