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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001984/1985/
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14784236
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.885.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2675
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-10-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.369.401
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.341
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25004-21-199301
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 248.885.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 160.255.584
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 159.657.708
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380783
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        