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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030000724
Nro. de Timbrado
12822102
Monto de la Factura
₲ 31.293.952
Nro. de Orden de Pago
2693
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.134.100
IVA
₲ 2.844.904

Retención DNCP
₲ 111.520
Retención IVA
₲ 853.472
Retención Renta
₲ 568.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 625.879

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159899
Monto Contrato
₲ 174.573.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.573.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.390.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345742
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Telefonos IP y Proyector
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah