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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100200009192
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 5.572.932
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.299.757
IVA
₲ 506.630
Retención DNCP
₲ 19.860
Retención IVA
₲ 151.989
Retención Renta
₲ 101.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-161958
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.141.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.473.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah