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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020008794
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 3.740.798
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.557.430
IVA
₲ 34.073
Retención DNCP
₲ 13.331
Retención IVA
₲ 102.022
Retención Renta
₲ 68.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-161958
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.141.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.473.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344165
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah