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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001319
Nro. de Timbrado
13130889
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818

Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-159900
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.786.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.533.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345082
Nombre de la Licitación
Gerenciamaiento Publicitario
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah