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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002535/2536
Nro. de Timbrado
13555628
Monto de la Factura
₲ 14.205.000
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.380.076
IVA
₲ 1.291.364

Retención DNCP
₲ 50.106
Retención IVA
₲ 387.409
Retención Renta
₲ 387.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164625
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.395.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve