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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000303
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.564.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            233
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-03-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-03-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-03-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.339.949
        
                                    IVA
                            
            ₲ 414.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.596
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 124.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 82.982
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            66/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-16-133056
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 380.238.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 380.096.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 360.959.989
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307416
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 47/16 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        