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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000896
Nro. de Timbrado
16895138
Monto de la Factura
₲ 147.309.685
Nro. de Orden de Pago
9409
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.259.626
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 519.601
Retención IVA
₲ 4.017.537
Retención Renta
₲ 4.017.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.365.484
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-235343
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.118.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.068.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435526
Nombre de la Licitación
Mantenimiento menor de edificios del INTN Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn