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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000008,9,10,11,12
Nro. de Timbrado
15517717
Monto de la Factura
₲ 15.740.600
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.812.623
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 55.521
Retención IVA
₲ 429.288
Retención Renta
₲ 429.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209624
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.320.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.064.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393186
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificio y acondicionadores de aire
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología