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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072218
Nro. de Timbrado
16479574
Monto de la Factura
₲ 60.342.500
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.785.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.844
Retención IVA
₲ 1.645.705
Retención Renta
₲ 1.645.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
64/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230600
Monto Contrato
₲ 131.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.934.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.324.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera
