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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
16367319
Monto de la Factura
₲ 4.967.051
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.221
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.520
Retención IVA
₲ 135.465
Retención Renta
₲ 135.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-229090
Monto Contrato
₲ 379.040.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.154.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.930.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431436
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera