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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-012-0025211
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11377447
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.544.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            441
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-02-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.272.243
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.757
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 151.200
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.800
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TUPI RAMOS GENERALES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80031970-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            Nº 26-16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23021-16-132419
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.033.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.033.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.551.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310751
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de mobiliarios, heladeras, congeladores, ventiladores y otros
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        