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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026435
Nro. de Timbrado
11781011
Monto de la Factura
₲ 80.990.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.020.018
IVA

Retención DNCP
₲ 288.619
Retención IVA
₲ 2.208.818
Retención Renta
₲ 1.472.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
Nº 41-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-133565
Monto Contrato
₲ 80.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.020.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible