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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001915
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 13.999.991
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.737
IVA
₲ 1.210.340

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-119859
Monto Contrato
₲ 259.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.588.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.990.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303292
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible