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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00002003
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30217-19-169463
Monto Contrato
₲ 438.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.850.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357301
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete