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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 640.037.728
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.369.394
IVA
₲ 14.546.312

Retención DNCP
₲ 640.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100686
Monto Contrato
₲ 640.037.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.009.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.369.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282530
Nombre de la Licitación
Construcción del Centro de Abasto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro