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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000139/216
Monto de la Factura
₲ 6.286.086
Nro. de Orden de Pago
1604
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.954
IVA
₲ 571.462

Retención DNCP
₲ 22.401
Retención IVA
₲ 171.439
Retención Renta
₲ 114.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-61856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.323.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232897
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo