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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 3.492.270
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.321.085
IVA
₲ 317.479
Retención DNCP
₲ 12.445
Retención IVA
₲ 95.244
Retención Renta
₲ 63.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-61856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.323.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232897
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo