- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 2.095.362
Nro. de Orden de Pago
1616
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.651
IVA
₲ 190.487
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 57.146
Retención Renta
₲ 38.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-61856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.323.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232897
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo