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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050280
Monto de la Factura
₲ 44.757.130
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.578.101
IVA
₲ 4.068.830

Retención DNCP
₲ 179.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-71975
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.957.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.436.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari