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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002462 al 002466
Monto de la Factura
₲ 399.999.000
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.391.776
IVA
₲ 36.363.545

Retención DNCP
₲ 1.425.451
Retención IVA
₲ 10.909.064
Retención Renta
₲ 7.272.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
020/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-109742
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.391.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta