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Datos del Pago

Nro. de Factura
13889
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 4.664.368
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.525.529
IVA
₲ 98.768

Retención DNCP
₲ 17.897
Retención IVA
₲ 29.630
Retención Renta
₲ 91.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-116222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.539.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta