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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010781 AL 0010782
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 5.282.038
Nro. de Orden de Pago
1608
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.476
IVA
₲ 91.338

Retención DNCP
₲ 20.347
Retención IVA
₲ 27.401
Retención Renta
₲ 103.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-116222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.539.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta