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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010682 - 10436
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 14.777.855
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.343.103
IVA
₲ 294.355

Retención DNCP
₲ 56.775
Retención IVA
₲ 88.307
Retención Renta
₲ 289.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-116222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.539.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta