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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003556
Nro. de Timbrado
10965198
Monto de la Factura
₲ 14.678.400
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.958.892
IVA
₲ 1.334.400

Retención DNCP
₲ 52.308
Retención IVA
₲ 400.320
Retención Renta
₲ 266.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR Nº 483/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91618
Monto Contrato
₲ 340.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.148.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar