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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 1.652.910
Nro. de Orden de Pago
1682
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.887
IVA
₲ 150.265

Retención DNCP
₲ 5.890
Retención IVA
₲ 45.080
Retención Renta
₲ 30.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR Nº 483/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91618
Monto Contrato
₲ 340.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.148.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar