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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003845
Nro. de Timbrado
10965198
Monto de la Factura
₲ 2.484.910
Nro. de Orden de Pago
3426
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.105
IVA
₲ 225.901

Retención DNCP
₲ 8.855
Retención IVA
₲ 67.770
Retención Renta
₲ 45.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR Nº 483/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91618
Monto Contrato
₲ 340.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.148.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar