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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003903
Nro. de Timbrado
11284200
Monto de la Factura
₲ 2.353.089
Nro. de Orden de Pago
3552
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.745
IVA
₲ 213.917

Retención DNCP
₲ 8.386
Retención IVA
₲ 64.175
Retención Renta
₲ 42.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR Nº 483/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-91618
Monto Contrato
₲ 340.618.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.148.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.798.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar