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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1799
Monto de la Factura
₲ 17.560.900
Nro. de Orden de Pago
2557
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.700.096
IVA
₲ 1.596.445

Retención DNCP
₲ 62.581
Retención IVA
₲ 478.934
Retención Renta
₲ 319.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89935
Monto Contrato
₲ 32.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.152.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar