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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030711
Monto de la Factura
₲ 5.801.500
Nro. de Orden de Pago
3068
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.801.500
IVA
Retención DNCP
₲ 21.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
PBS/LCO/62/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-12121
Monto Contrato
₲ 12.842.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.371.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.326.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado