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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001767-9
Monto de la Factura
₲ 13.927.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.927.000
IVA

Retención DNCP
₲ 50.644
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-53675
Monto Contrato
₲ 75.366.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.435.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.241.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO, CEREMONIALES Y HOSPEDAJES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado