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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002559/61-72
Monto de la Factura
₲ 25.664.000
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.664.000
IVA

Retención DNCP
₲ 93.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6734
Monto Contrato
₲ 208.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.691.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.828.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194119
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado