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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024641
Nro. de Timbrado
14990524
Monto de la Factura
₲ 9.957.531
Nro. de Orden de Pago
1500016127
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.379.270
IVA
₲ 905.230
Retención DNCP
₲ 35.123
Retención IVA
₲ 271.569
Retención Renta
₲ 271.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185260
Monto Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.036.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar