Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009310
Nro. de Timbrado
16926314
Monto de la Factura
₲ 19.013.968
Nro. de Orden de Pago
1500026717
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.093.181
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 71.976
Retención IVA
₲ 81.067
Retención Renta
₲ 749.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PS N° 465/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185080
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.496.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.698.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar