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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008346
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 184.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500008211
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.162.352
IVA
₲ 16.809.091

Retención DNCP
₲ 652.194
Retención IVA
₲ 5.042.727
Retención Renta
₲ 5.042.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PS N° 224/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-176946
Monto Contrato
₲ 184.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.162.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362626
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DEL PUNTO DE INFLAMACIÓN Y FABRICADORA DE HIELO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar