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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008260
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500007332
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.558.400
IVA

Retención DNCP
₲ 1.241.600
Retención IVA
₲ 9.600.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 9.600.000

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PS N° 408/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180262
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.558.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLORANTES LÍQUIDOS PARA HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar