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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-76820/76821
Nro. de Timbrado
13809646
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500009683
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.095.728
IVA
₲ 11.590.909
Retención DNCP
₲ 449.728
Retención IVA
₲ 3.477.272
Retención Renta
₲ 3.477.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/PS N° 452/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-184355
Monto Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.990.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar