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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015351
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 164.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            71393
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 159.025
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.964
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 587
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.993
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.995
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTEMAC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80022219-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            LCO N° 1/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23016-13-68965
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 329.275.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 306.478.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 292.324.187
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248544
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        