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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015514
Monto de la Factura
₲ 164.600
Nro. de Orden de Pago
71380
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.531
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 587
Retención IVA
₲ 4.489
Retención Renta
₲ 2.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 1/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-68965
Monto Contrato
₲ 329.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.478.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.324.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal