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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-017223
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. de Orden de Pago
70704
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.163
IVA
₲ 339.091

Retención DNCP
₲ 13.292
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 67.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO 16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-78111
Monto Contrato
₲ 85.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores para Fotocopiadoras CANON, TOSHIBA Y KONICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal