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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001447
Nro. de Timbrado
13806615
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
202003240
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.114.742
IVA
₲ 1.072.727

Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-179077
Monto Contrato
₲ 283.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.565.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361733
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande