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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019732
Nro. de Timbrado
13620891
Monto de la Factura
₲ 10.512.400
Nro. de Orden de Pago
202001854
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.901.917
IVA
₲ 955.673
Retención DNCP
₲ 37.079
Retención IVA
₲ 286.702
Retención Renta
₲ 286.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-181704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.434.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.597.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO CON ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande