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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015998
Nro. de Timbrado
16942754
Monto de la Factura
₲ 11.222.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.601
IVA
₲ 1.020.182

Retención DNCP
₲ 39.520
Retención IVA
₲ 306.054
Retención Renta
₲ 321.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.292.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.588.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios